PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PPH & PPN

TRAINING PERHITUNGAN PPH & PPN

training akuntan untuk pemula

LATAR BELAKANG DISELENGGARAKANNYA PELATIHAN PPH DAN PPN

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Latar belakang penerbitan regulasi potong pungut atau dikenal dengan istilah “ withholding tax ” adalah menuntut partisipasi wajib pajak dalam proses pengumpulan (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya, wajib pajak pembayar penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan terutang dari penghasilan mitra bisnis. Mengingat hal ini adalah kewajiban, oleh karena itu apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Sanksi maksimum adalah sejumlah pajak terutang ditambah denda 48% dari total pajak terutang.

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari peraturan “withholding tax” dan aplikasinya. Dalam pelatihan ini peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan “withholding tax” sehingga perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya beban pihak lain.

TUJUAN PELATIHAN PAJAK PPH DAN PPN

Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan, pemotongan dan Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21/23)
Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan, pemotongan dan Tata Cara Pelaporan PPN

Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan withholding tax di Indonesia.
Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
Peserta dapat menyusun SPT Withholding Tax dan menerbitkan Bukti Potong.
Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kontrak kerjasama dengan mitra bisnis.
Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan withholding tax (self diagnosis).

MATERI TRAINING PERHITUNGAN PPH & PPN

Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Hukum dan Pengertian
Subjek Pajak
Objek Pajak dan Pengecualiannya
Saat Terutang dan Tempat Terutang
Mekanisme Penghitungan
Pengurang Yang Diperbolehkan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (New)
Tarif Pajak dan Penerapannya
Perencanaan Pajak
SPT PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum dan Pengertian
subjek Pajak
Objek Pajak
Saat Terutang dan Tempat Terutang
Mekanisme Penghitungan
Tarif Pajak
SPT PPh Pasal 23

Pajak Pertambahan Nilai Pasal 10

Ketentuan PPN Terbaru
Objek Pajak Pertambahan Nilai
Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha dan pengusaha kena pajak
Kewajiban pengusaha kena pajak
Dasar hukum dan petunjuk pelaksanaannya
Cara mengitung PPN

Saat dan Tempat pajak terhutang serta pemusatan tempat pajak terhutang
Faktur pajak

Ketentuan tentang faktur pajak PPN
Pengisian faktur pajak dan nota retur
Mekanisme dan tata cara pembetulan faktur pajak
Tata cara penggantian faktur pajak yang hilang
Saat pembuatan faktur pajak
Larangan pembuatan faktur pajak dan sangsi
Segala hal yang berkaitan dengan faktur pajak PPN terbaru

Tax Base dan tarif PPN
Kredit pajak dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
Studi Kasus dan Diskusi/Konsultasi Interaktif

INSTRUKTUR

Tim pengajar dan konsultan pelatihan pajak

bonus konsultasi dan pendampingan tax planning via email / wa pasca pelatihan

PESERTA

Karyawan dari berbagai level (keuangan, akuntansi, pemasaran, SDM, teknik, dll) yang berhubungan dengan pajak perusahaan setidaknya memiliki background D3 Akuntansi agar dapat menyerap ilmu secara maksimal.

METODE

Presentation (30%)
Discuss (30%)
Case Study (30%)
Evaluation (10%)

Jadwal Pelatihan Bali Training 2023 :

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024

batch 2 : 4 – 6 April 2023

batch 3 : 26 – 28 Juni 2023

Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024

Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan di Bali Training :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Golden Flower
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Bali Training :

  1. Hotel
  2. Tempat Pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia